REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY (KOBIETA/MĘŻCZYZNA) W KIEROWNICTWIE (NR 1629)

нове
Заробітна платавід 7 215 złWynagrodzenie bruttoCzasowo-premiowy ze staw. mies
Місце роботи
Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz, Fabryczna 16
Режим роботи
Stacjonarna
Тип контракту
Umowa o pracę na okres próbny

Про вакансію

ГалузьInne, Inne
Посадаaudytor / kontroler
Кількість робочих місць: 1

Заробітна плата

Зарплата бруттоod 7 215 PLN
Тип зарплатиWynagrodzenie brutto
Система оплатиCzasowo-premiowy ze staw. mies

Обсяг обов'язків

Обов'язкиZakres głównych obowiązków w szczególności: 1. postępowanie zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2. prowadzenie w sposób udokumentowany analizy obszarów ryzyka w zakresie prowadzonych zadań audytowych, 3. sporządzanie do zadań audytowych listy wszystkich obszarów ryzyka z uwzględnieniem ich kolejności wynikającej z oceny ryzyka, z podaniem wyników analizy ryzyka, 4. wyznaczenie obszarów ryzyka do przeprowadzania zadań zapewniających w roku następnym, 5. przygotowanie na podstawie analizy ryzyka planu audytu na następny rok, 6. przeprowadzenie zadania audytowego poza planem audytu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, 7. wykonywanie czynności doradczych, dokumentowanie ich przebiegu oraz wyniku w sposób odpowiedni do rodzaju i charakteru działań podjętych przez audytora, 8. sporządzanie sprawozdania z wykonywania planu audytu informującego w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej, 9. opracowanie programu poprawy jakości audytu wewnętrznego, 10. przedstawianie okresowych informacji i raportów podsumowujących wyniki działalności audytu wewnętrznego, 11. rzetelne, obiektywne, niezależne: a. ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania badanego obszaru, b. określenie oraz analiza przyczyn i skutków audytu, c. przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej jednostki, 12. przygotowanie projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących audytu wewnętrznego, 13. dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY, CZAS OKREŚLONY 1 ROK, a docelowo CZAS NIEOKREŚLONY.

Умови працевлаштування

Тип контрактуUmowa o pracę na okres próbny
Змінністьjedna zmiana
Дійсна до30 вересня 2026
Режим роботиStacjonarna

Вимоги

Освітаwyższe (w tym licencjat)
Інші вимогиWymagania konieczne: - wykształcenie wyższe, - obywatelstwo polskie, - udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w audycie, - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo umyślne i przestępstwo umyślne skarbowe, - posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: - posiada jeden z certyfikatów CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, - złożyła, w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub, - posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub, - posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego. Wymagania preferowane: - posiada poświadczenie bezpieczeństwa, - posiada praktykę w audycie wewnętrznym jednostek sektora publicznego, - mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach wojskowych na tożsamym stanowisku z nw. obowiązkami. Inne wymagania: - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - umiejętność stosowania prawa w praktyce; - efektywna komunikacja. Oferta pracy przeznaczona również dla osób posiadających stopień niepełnosprawności.

Необхідні документи

Wymagane dokumenty: - list motywacyjny oraz CV, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej /oraz przyszłych* rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)); - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie (kopie świadectw pracy); - w przypadku osoby niepełnosprawnej - kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność; - oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; - dokumenty aplikacyjne złożone w związku z przeprowadzonym naborem będą przechowywane w Wydziale Koordynacji i Analiz do dnia rekrutacji, a następnie komisyjnie zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji; - kontakt tel: pod nr 261-413-860; 261-413-882; 261-413-855. - na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz 85-677 ul. Podchorążych 33; w Sekcji Personalno-Administracyjnej p. 9, w zamkniętej, podpisanej kopercie z dopiskiem: "KIEROWNICTWO - nabór na stanowisko audytor wewnętrzny" w terminie do 30.09.2026 r.

Опис вакансії

Poszukiwany audytor / kontroler na stanowisko AUDYTOR WEWNĘTRZNY (KOBIETA/MĘŻCZYZNA) W KIEROWNICTWIE (NR 1629) Wynagrodzenie brutto: od 7 215 PLN System wynagradzania: Czasowo-premiowy ze staw. mies Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny Zmianowosc: jedna zmiana Miejsce pracy: ul. Fabryczna 16, 85-741 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie Zakres obowiązków: Zakres głównych obowiązków w szczególności: 1. postępowanie zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2. prowadzenie w sposób udokumentowany analizy obszarów ryzyka w zakresie prowadzonych zadań audytowych, 3. sporządzanie do zadań audytowych listy wszystkich obszarów ryzyka z uwzględnieniem ich kolejności wynikającej z oceny ryzyka, z podaniem wyników analizy ryzyka, 4. wyznaczenie obszarów ryzyka do przeprowadzania zadań zapewniających w roku następnym, 5. przygotowanie na podstawie analizy ryzyka planu audytu na następny rok, 6. przeprowadzenie zadania audytowego poza planem audytu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, 7. wykonywanie czynności doradczych, dokumentowanie ich przebiegu oraz wyniku w sposób odpowiedni do rodzaju i charakteru działań podjętych przez audytora, 8. sporządzanie sprawozdania z wykonywania planu audytu informującego w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej, 9. opracowanie programu poprawy jakości audytu wewnętrznego, 10. przedstawianie okresowych informacji i raportów podsumowujących wyniki działalności audytu wewnętrznego, 11. rzetelne, obiektywne, niezależne: a. ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania badanego obszaru, b. określenie oraz analiza przyczyn i skutków audytu, c. przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej jednostki, 12. przygotowanie projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących audytu wewnętrznego, 13. dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY, CZAS OKREŚLONY 1 ROK, a docelowo CZAS NIEOKREŚLONY.